КУРС ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В САНКТ – ПЕТЕРБУРГЕ + Онлайн-трансляция
Время проведения: с 10:00 до 17:30
Курс рассматривает практические вопросы организации и осуществления внутреннего финансового аудита в бюджетных, автономных и казенных учреждениях.
Курс предназначен для:
Руководителей, главных бухгалтеров, юристов, аудиторов, специалистов бюджетных, автономных и казенных учреждений, централизованных бухгалтерий, главных распорядителей бюджетных средств, учредителей учреждений, органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля.
ПРОГРАММА
Нормативно-правовое регулирование внутреннего финансового аудита у главного администратора бюджетных средств, администратора бюджетных средств, получателей бюджетных средств.
Нормативно-правовые основы осуществления внутреннего финансового аудита. Изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, вносимые Федеральным законом от 26 июля 2019 г. № 199-ФЗ. Система внутреннего финансового аудита с системой внутреннего финансового контроля, внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, внешнего государственного (муниципального) финансового контроля, системой показателей качества финансового менеджмента. Новеллы нормативно-правовых актов в сфере внутреннего финансового аудита, внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля. Стандарты внутреннего финансового аудита:
Федеральный стандарт внутреннего финансового аудита «Определения, принципы и задачи внутреннего финансового аудита». Федеральный стандарт внутреннего финансового аудита «Основания и порядок организации внутреннего финансового аудита, а также случаи и порядок передачи полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита». Федеральный стандарт внутреннего финансового аудита «Права и обязанности должностных лиц (работников) при осуществлении внутреннего финансового аудита». Федеральный стандарт внутреннего финансового аудита «Реализация результатов внутреннего финансового аудита». Федеральный стандарт внутреннего финансового аудита «Планирование и проведение внутреннего финансового аудита». Федеральный стандарт внутреннего финансового аудита «Подтверждение достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета единой методологии бюджетного учета, составления, представления и утверждения бюджетной отчетности» (проект). Организация и осуществление внутреннего финансового аудита:
Принципы осуществления, схема организации и задачи внутреннего финансового аудита. Субъекты, объекты, контрольные действия. Способы проведения контрольных действий. Риск-ориентированный подход к организации контрольной и аудиторской деятельности. Составление годового плана внутреннего финансового аудита и программ аудиторских проверок. Формирование аудиторской группы, привлечение экспертов. Проведение аудиторских мероприятий. Составление заключения по результатам аудиторских мероприятий, Годовой отчетности о результатах осуществления внутреннего финансового аудита. Реализация результатов аудиторских мероприятий. Оценка надежности внутреннего финансового контроля. Соглашение о передаче полномочия по осуществлению внутреннего финансового аудита. Разработка мероприятий по повышению эффективности расходования бюджетных средств по результатам внутреннего финансового аудита. Мониторинг процедур внутреннего финансового контроля и оценка надежности системы внутреннего финансового контроля.
Задачи внутреннего финансового контроля. Процедура внутреннего финансового контроля. Этапы организации и осуществления внутреннего финансового контроля. Внутренний финансовый контроль в отношении внутренних бюджетных процедур. Детализация внутренних бюджетных процедур, выделение процессов и операций. Порядок формирования перечня операций. Выбор контрольных действий для проведения внутреннего финансового контроля. Бюджетные риски: понятие бюджетных рисков, выявление бюджетных рисков, построение карты бюджетных рисков. Организация проведения мониторинга внутреннего финансового контроля. Порядок составления и представлению отчета о результатах мониторинга внутреннего финансового контроля. Ошибки организации системы внутреннего финансового контроля. Подготовка и представление годовых отчетов о состоянии внутреннего финансового аудита.
Сведения о результатах мероприятий внутреннего финансового аудита. Порядок хранения отчетности. Оценка надежности внутреннего финансового контроля и подготовка рекомендаций по повышению его эффективности. Подготовка рекомендаций по повышению экономности и результативности использования бюджетных средств по результатам внутреннего финансового аудита. Организация контроля за выполнением рекомендаций по результатам внутреннего финансового аудита. Особенности организации и осуществления внутреннего финансового аудита у подведомственных государственных (муниципальных) казенных, бюджетных, автономных учреждений.
Организация внутреннего контроля в государственных (муниципальных) казенных, бюджетных, автономных учреждениях.
Контроль учредителя государственных (муниципальных) казенных, бюджетных, автономных учреждений.
Ведомственный контроль в сфере закупок. Внутренний финансовый аудит закупок. Рассмотрение сквозного практического примера по проведению внутреннего финансового аудита закупок, включая планирование, проведение аудиторских мероприятий, реализацию результатов.
Внутренний государственный (муниципальный) финансовый контроль: новеллы законодательства.
Классификация и виды бюджетных нарушений и недостатков, выявленных при проведении внутреннего финансового аудита.
Ответственность за правонарушения действующего законодательства.
Обзор арбитражной практики.
Практические аспекты внедрения системы внутреннего финансового аудита, примеры внедрения системы внутреннего финансового аудита в бюджетных, автономных, казенных учреждениях.
Организация и осуществление внутреннего финансового аудита (практические примеры):
Рассмотрение сквозных практических примеров по проведению внутреннего финансового аудита включая планирование, проведение аудиторских мероприятий, реализацию результатов. Анализ ошибок, допускаемых при осуществлении внутреннего финансового аудита.
Ответы на практические вопросы о практике проведения внутреннего финансового аудита в бюджете.
ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Кандидат экономических наук (Санкт-Петербургская государственная инженерно-экономическая академия (ИНЖЭКОН). Сертифицированный региональный менеджер ВЭБ.РФ, Московская школа управления Сколково, Программа «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» (Санкт-Петербургский государственный экономический университет).
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
При единовременном участии двух и более сотрудников в одном мероприятии предоставляется скидка – 7 %.
В стоимость обучения входит: Методический материал, обеды, кофе-паузы.
Документ по окончании обучения: Удостоверение о повышении квалификации в объеме 24 часов, (Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 03 мая 2017 года №038386, выдана Департаментом образования города Москвы)
Иногородним клиентам оказывается помощь в бронировании гостиницы на период прохождения обучения.